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    在国际市场和成本效率的推动下,集团连续第四个季度实现增长,利润率持续扩大。

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    要点:

    - 2025 年上半年收入同比增长 3% 至 8.878 亿英镑,调整后 EBITDA 增长 44% 至 1.659 亿英镑

    - 国际收入增长 13%,抵消了英国及爱尔兰在线业务(-1%)和零售业务(-2%)的下滑

    - 杠杆率从去年同期的 6.7 倍降至 5.0 倍,总流动资金为 2.5 亿英镑

    Evoke (伦敦证券交易所股票代码:EVOK) 公布,截至 2025 年 6 月 30 日的六个月,集团营收为 8.878 亿英镑(约合 12 亿美元),同比增长 3%。按固定汇率计算,增幅达到 4%。

    国际业务是主要驱动力,收入增长13%(按固定汇率计算增长15%),调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长逾一倍,达到8600万英镑。核心市场的强劲表现,以及持续的产品和平台升级,共同支撑了这一业绩。

    英国和爱尔兰地区线上收入下降1%,反映出2024年夏季大型活动以及营销策略调整的影响。尽管营收下滑,但盈利能力大幅提升,调整后EBITDA增长37%,达到6000万英镑。

    零售收入同比下降 2%,但随着 3 月份 5,000 台新游戏机柜的推出,第二季度恢复增长。

    运营效率提升盈利能力

    2025年上半年,集团调整后EBITDA增长44%,达到1.659亿英镑,过去12个月的EBITDA总额达到3.63亿英镑。据报道,此次增长主要得益于毛利率的提高、营销支出占收入比的下降以及持续的成本节约。

    报告的 EBITDA 增长了两倍多,达到 1.413 亿英镑,这得益于与 2024 年上半年相比,非经常性项目大幅减少。该公司报告的调整后法定税后利润为 540 万英镑,扭转了去年同期 2990 万英镑的亏损。

    杠杆率从去年同期的 6.7 倍下降至 5.0 倍,可用流动资金为 2.5 亿英镑,其中包括 1.21 亿英镑现金和 1.29 亿英镑未提取的循环信贷额度。

    值得了解的是:Evoke 已连续四个季度实现收入增长和利润率提升,扭转了 2021 年至 2023 年期间三年的萎缩局面

    战略进展和市场举措

    Evoke 强调了其转型的三大战略支柱:卓越运营、全新的品牌和产品重点以及整个组织的文化变革。

    运营举措包括在集团职能范围内扩展人工智能和智能自动化、改善客户细分和增强生命周期管理,从而推动每用户平均收入增长 11%。

    上半年的品牌举措包括推出威廉希尔以“正确投注”为中心的全新客户价值主张,以及更多以产品为主导的互动工具,例如内部推出的“累积奖金掉落”(Jackpot Drop)功能。在零售领域,游戏机柜的推出提升了客户体验,并促进了环比增长。

    首席执行官 Per Widerström 表示:“我们看到了我们所进行的转型和运营调整的明显证据,集团在上半年实现了持续的收入增长、盈利能力显著提高以及有意义的去杠杆。”

    2025 年早期结果的背景

    上半年业绩延续了2025年第一季度的强劲势头,集团营收增长1%,至4.37亿英镑,调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)在过去12个月内超过3.3亿英镑。当时,Evoke的国际业务增长主要得益于11%的增幅,其中包括与罗马尼亚的Winner.ro的整合,以及Mr Green和William Hill Italy的平台迁移。

    这些早期举措有助于简化运营并提高本地化水平,并继续支持第二季度的业绩。


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    展望与指导

    截至2025年8月10日的第三季度业绩符合内部预期。全年收入增长预期保持在5%至9%之间,调整后EBITDA利润率目标至少为20%。

    管理层预计,在经营杠杆、人工智能和自动化采用带来的效率提升以及新产品发布的推动下,下半年盈利能力将进一步提高。

    Per Widerström 补充道:“第二季度业绩的加速增长,加上一系列强大的产品改进和运营效率举措,巩固了我们对下半年增长改善的信心,并重申了 2025 年收入增长 5-9% 和调整后 EBITDA 利润率至少 20% 的预期。”

    中期目标保持不变:年收入增长 5-9%,从 2025 年起每年调整后 EBITDA 利润率扩大约 100 个基点,到 2027 年底将杠杆率降至 3.5 倍以下。


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        楼猪V5啊
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